Emitir o cerrar un Total Mensual

Para cerrar el Total Mensual o cerrar el Gasto Común le recomendamos seguir la siguiente pauta.

 

OPCIONAL - Entregar Unidades pertenecientes a la Inmobiliaria

Si usa la funcionalidad de inmobiliaria y se entregó una unidad en el periodo, debe editar la unidad, desmarcando que Pertenece a la Inmobiliaria y registrar la fecha de entrega, para que se realice el calculo proporcional de la deuda a la Inmobiliaria y al propietario, más información

Registrar los Ingresos por los pagos realizados por los residentes

Vaya a Contabilidad - Ingresos, registre el Ingreso o Abono de la unidad, más Información

Registrar las Multas

Vaya a Contabilidad - Multas y registre la multa a la unidad correspondiente, más información

Registrar las Condonaciones

Vaya a Contabilidad - Condonaciones y registre la condonación a la unidad correspondiente, más información

Registrar los Ajustes de Deuda

Vaya a Gastos Comunes - Deudas y registre la deuda a la unidad correspondiente, más información

Registrar los Egresos y asociarlos al Total Mensual

Vaya a Contabilidad - Egresos, registre los Egresos asociándolos al Total mensual más información

En este paso debe agregar los Egresos en Cuotas pendientes, Notas de crédito o Ingresos extraordinarios que rebajan el Total a cobrar.

Recuerde que si registra un Egreso a cobrar con porcentaje a Gasto Común y el porcentaje restante a los Residentes, se crea automáticamente el cobro individual, luego debe ingresar las lecturas al Cobro Individual si corresponde, más información

Registrar los Cobros Individuales

Vaya a Gastos Comunes - Cobros Individuales, registre el Cobro individual y luego ingrese las Lecturas correspondientes, más información

  Prorratear el Total Mensual

Luego de registrar los egresos en el Total mensual, debe realizar el prorrateo o cálculo del Gasto Común del mes.

En Gastos Comunes - Totales mensuales, en el mes que se encuentra trabajando, con el botón de opciones seleccione Prorratear, luego que verifique la información que se muestra en la ventana de confirmación, ingrese el mes y luego Confirmar

Luego de prorratear el Total Mensual queda calculado, se recomienda revisar la colilla general para verificar que se hayan registrados todos los egresos correspondientes, en caso de que falte registrar mas egresos, quitar egresos o hacer algún tipo de corrección, debe deshacer el calculo del Total Mensual, y volver a hacer la corrección correspondiente .

Generalmente en este paso el administrador envía un borrador de la Colilla General a los miembros del Comité de Administración, para que aprueben el Gasto Común.

 

Cerrar el Total Mensual

En Gastos Comunes - Totales mensuales, en el mes que se encuentra trabajando, con el botón de opciones seleccione Cerrar Cálculo, luego que verifique la información que se muestra en la ventana de confirmación, ingrese el mes y luego Confirmar

  Enviar las Colillas a los residentes

Vaya a Gastos Comunes - Colillas, ingrese al mes que esta trabajando, luego con el botón Acciones - Enviar Emails